Tämä tiedote on tiivistelmä Merus Powerin tammi–kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa:
https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/raportit-ja-esitykset/
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
1 000 euroa ellei toisin ilmoitettu | 1–6/2026 | 1–6/2025 | 2025 |
Liikevaihto | 24 278 | 24 918 | 54 648 |
Liikevaihdon muutos | -2,6 % | 273,8 % | 52,5 % |
Käyttökate | 533 | 312 | 1 815 |
% liikevaihdosta | 2,2 % | 1,3 % | 3,3 % |
Liiketulos | -254 | -489 | 318 |
% liikevaihdosta | -1,0 % | -2,0 % | 0,6 % |
Tilikauden tulos | -871 | -1 176 | -1 115 |
Osakekohtainen tulos, eur (laimentamaton) | -0,11 | -0,14 | -0,14 |
Osakekohtainen tulos, eur (laimennettu) | -0,10 | -0,14 | -0,13 |
Oma pääoma / osake, eur | 1,16 | 1,27 | 1,27 |
Taseen loppusumma | 30 774 | 29 562 | 28 834 |
Oma pääoma | 9 533 | 10 348 | 10 401 |
Oman pääoman tuotto-% | -8,7 % | -11,8 % | -11,2 % |
Korolliset nettovelat | -969 | -551 | 2 870 |
Nettovelkaantumisaste-% | -10,2 % | -5,3 % | 27,6 % |
Omavaraisuusaste-% | 31,0 % | 35,0 % | 36,1 % |
Likvidit varat | 7 435 | 4 576 | 5 038 |
Liiketoiminnan rahavirta | 4 851 | -427 | -3 034 |
Osakemäärä, 1 000 kpl | 8 218 | 8 116 | 8 217 |
Osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl | 8 218 | 7 887 | 7 945 |
| |||
Saadut tilaukset | 52 559 | 26 205 | 48 030 |
Tilauskanta | 49 872 | 29 290 | 24 479 |
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin | 148 | 138 | 141 |
TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2026
Yhtiö toistaa tilinpäätöksessään 2025 julkaistun ohjeistuksen:
Merus Power arvioi, että yhtiön liikevaihto kasvaa ja että käyttökate on 2–4 miljoonaa euroa.
Vuoden 2026 ensimmäinen vuosipuolisko oli kaupallisesti menestyksekäs. Merus Power kirjasi ennätykselliset 52,6 (26,2) miljoonaa euroa uusia tilauksia eli 101 prosenttia enemmän kuin vertailujaksolla. Tilauskanta saavutti kauden lopussa ennätykselliset 49,9 (29,3) miljoonaa euroa. Etenimme vahvasti kansainvälistymisessä Puolan ja Baltian sähkövarastomarkkinoilla.
Vaikka liikevaihtomme pysyi edellisvuoden tasolla 24,3 (24,9) miljoonassa eurossa, käyttökate kasvoi 0,5 (0,3) miljoonaan euroon erityisesti sähkövarastoliiketoiminnan tehokkuuden ja palveluliiketoiminnan vakauden ansiosta. Sähkönlaatuliiketoiminnan laskutus jäi vertailukautta pienemmäksi markkinan epävarmuuden vuoksi. Valmiusasteen mukaan tuloutettavien toimitusten eteneminen oli odotettua hitaampaa, joten liikevaihdon kasvu painottuu toiselle vuosipuoliskolle.
Sähkövarastot ovat edelleen kasvumme tärkein veturi. Vahva tilauskertymä osoittaa strategiamme toimivan ja antaa hyvän näkyvyyden tulevaan. Samalla yhä useampiin sähkövarastotoimituksiimme sisältyvät palvelusopimukset vahvistavat liiketoimintamme ennustettavuutta ja kasvattavat asiakassuhteiden elinkaaren aikaista arvoa.
Euroopan sähkövarastomarkkina kehittyy nopeasti. Uskomme reservimarkkinoiden rinnalle nousevan yhä vahvemmin sähkön hinnan vaihteluun perustuvia ansaintamalleja, mikä lisää kiinnostusta suurempiin ja pidemmän purkuajan sähkövarastoihin. Kasvava markkina kiristää kilpailua, ja suomalainen valmistus, kustannustehokkaat toimitusketjut, skaalautuvat ratkaisut ja elinkaaripalvelut tuovat asiakkaillemme lisäarvoa. Näemme eurooppalaisten ratkaisujen kilpailuaseman vahvistuvan kriittisen energiainfrastruktuurin hankkeissa, joissa toimitusvarmuuden, kyberturvallisuuden ja järjestelmien luotettavuuden merkitys korostuu.
Katsauskaudella otimme useita strategisesti merkittäviä askeleita markkina-asemamme vahvistamiseksi Euroopassa. Ensimmäinen sähkövarastotoimituksemme Latviaan on tärkeä virstanpylväs kansainvälisessä kasvustrategiassamme ja osoittaa modulaarisen teknologiamme, projektiosaamisemme ja palvelumallimme skaalautuvan uusille markkinoille.
Kotimarkkinoilla vahvistimme asemaamme merkittävillä sähkövarastohankkeilla. Neve Oy:lle toimitettava arktisiin olosuhteisiin suunniteltu sähkövarasto osoittaa teknologiamme soveltuvan vaativiin käyttöympäristöihin. Exilionille toimitettava sähkövarasto ja hybridisäädin osoittavat ohjelmistoteknologiamme tuottamaa asiakasarvoa ja kilpailuetua. Hybridisäädin mahdollistaa sähkövaraston ja uuden tai vanhan tuulivoimalan ohjaamisen yhtenä kokonaisuutena, parantaen uusiutuvan energiantuotannon joustavuutta ja kannattavuutta. Yhteiskunnan ja sähköverkon kehittämisen kannalta on tärkeää, että hybridisähkövarastot tehostavat verkon käyttöä.
CATL:n kanssa solmittu strateginen yhteistyösopimus tukee sähkövarastoliiketoimintamme seuraavaa kasvuvaihetta. Sopimus mahdollistaa 3 GWh sähkövarastoratkaisujen toimitukset Pohjois-Eurooppaan, vahvistaa toimituskykyämme ja parantaa mahdollisuuksiamme vastata kasvavaan kysyntään kustannustehokkaasti.
Sähkönlaatu tuo liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä vakaata kasvua, teknologiaosaamista ja vahvoja asiakassuhteita ympäristöissä, joissa sähkön laadulla on keskeinen merkitys tuotannon jatkuvuudelle ja käyttövarmuudelle. Geopoliittinen epävarmuus ja teollisten investointien lykkäykset näkyivät katsauskaudella sähkönlaadun liikevaihdossa. Keskityimme jakeluverkoston kehittämiseen, uudelleen suuntaamiseen ja myyntityöhön, jonka tuloksia alkoi näkyä katsauskauden loppupuolella.
Vahvistimme raideliikenteen markkina-asemaamme Siemens Mobilityn kanssa tehdyllä akkukäyttöisen junan latausinfrastruktuuria koskevalla sopimuksella Tanskassa. Akkukäyttöinen raideliikenne on kasvava erityissegmentti sähköisessä liikenteessä ja Siemens Mobility on arvokas referenssi markkinalla. Datakeskusten kasvu, teollisuuden sähköistyminen ja uusiutuvan energiantuotannon lisääntyminen tukevat sähkönlaatuliiketoimintamme pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.
Toimintaympäristö on edelleen kaksijakoinen. Maailmantalouden maltillinen kasvu, geopoliittinen epävarmuus sekä kauppapoliittiset jännitteet voivat vaikuttaa investointipäätösten ajoitukseen. Energiamurroksen pitkän aikavälin ajurit ovat ennallaan. Uusiutuvan energiantuotannon kasvu, sähköistyminen ja sähköjärjestelmien joustotarve lisäävät kysyntää energian varastoinnin, älykkään ohjauksen ja sähkönlaadun hallinnan ratkaisuille.
Ensimmäinen vuosipuolisko vahvisti käsitystämme strategiamme toiminnasta. Vahva tilauskanta, kansainvälistymisen eteneminen, oman teknologian jatkuva kehittäminen ja palveluliiketoiminnan kasvu luovat hyvän perustan Merus Powerin seuraavalle kasvuvaiheelle. Jatkamme määrätietoista työtä kohti entistä ennustettavampaa, kannattavampaa ja skaalautuvampaa liiketoimintaa
Merus Power järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun suomenkielisen tiedotustilaisuuden 20.8.2026 kello 10.30. Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina. Tilaisuuteen rekisteröidytään etukäteen alla olevasta linkistä.
Tilaisuuden materiaali julkaistaan nettisivuillamme tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://sijoittajat.meruspower.fi/julkaisut/raportit-ja-esitykset/.
Merus Power Oyj
Hallitus
The original of this document has been made in Finnish. In case of any discrepancy, the Finnish version will prevail.
Merus Power on teknologiayhtiö, joka edistää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokkuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 54,6 miljoonaa euroa, ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.